五河县退役军人事务局2022年部门预算

发布时间:2022-01-25 15:23 来源: 五河县退役军人局 浏览量: 【字体:   打印

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,拟定我县贯彻落实上级法律、法规、规章等规范性文件并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。贯彻落实部分企业军转干部解困和稳定政策。

(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作,承办外国在五烈士纪念设施保护相关事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。县五河县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,五河县退役军人事务局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

五河县退役军人事务局机关

行政单位

2

五河县退役军人服务管理中心

公益一类事业单位

3

五河县烈士陵园管理所

公益类事业单位

 

三、2022年度主要工作

(一)夯实管理保障基础,增强退役军人归属感

健全服务管理设施加强服务中心站示范型建设加强业务指导,开展业务培训;加强队伍建设和内部管理提升服务水平和能力狠抓作风建设创建优质服务型机关

(二)提高优抚保障水平,增强退役军人幸福感

切实做好优待抚恤工作关爱生活困难退役军人,精准推进残疾军人换证

(三)强化部门协作力度,增强退役军人信任感

落实政策法规宣传。贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》不断完善信访维稳工作机制

(四)切实维护合法权益,增强退役军人安全感

全力推进政策落实着力维护合法权益多措并举推动退役军人就业

(五)强化思想教育引导,增强退役军人参与感。

引导退役军人投身基层治理做好先进典型宣传充分发挥先进典型的示范引导作用

(六)深化军民共建,增强退役军人荣誉感

加强烈士纪念设施修缮管理维护积极组织开展走访慰问部队和优抚对象活动坚持开展上门送喜报活动,创建双拥模范县城。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,五河县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县退役军人事务局2022年收支总预算6582.84万元,收入全部是一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算6582.84万元,其中,本年收入6582.84万元。收入全部为一般公共预算拨款收入6582.84万元,比 2021 年预算增加2967.09万元,增长82%,增长原因主要是新增相关优抚对象抚恤预算。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县退役军人事务局2022年度支出预算 6582.84 万元,2021年预算增加2967.09万元,增长82%,原因主要是新增相关优抚对象抚恤预算。其中,基本支出安排229.64万元,占支出预算3.48%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出6353.2万元,占支出预算96.52%,主要用于相关政策权益资金落实、抚恤优待、退役安置、褒扬激励、服务管理、就业创业、拥军优属等

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县退役军人事务局2022财政拨款支预算6582.84万元收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款按资金年度全部为当年财政拨款收入支出按功能分类分为:一般公共服务1万元,占 0.02 %;社会保障和就业支出6439.65万元,占97.82%;卫生健康支出107.75万元,占1.63%;住房保障支出34.44万元,占0.53%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县退役军人事务局2022年一般公共预算拨6582.84万元,比2021年预算拨款增加2967.09万元,增长82%,原因主要:一是抚恤项目预算增加;二是烈士陵园升级改造经费增加

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1万元,占0.02%;社会保障和就业支出6439.65万元,占97.82%;卫生健康支出107.75万元,占1.63%;住房保障支出34.44万元,占0.53%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)”2022年预算安排1万元,2021年持平。

2、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)”2022年预算57.66万元,2021年预算增加57.58万元,增长99.8%,增长原因主要是单位退休人员增加。

3、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2022年预算安排10.86万元,比2021年预算增加2.02万元,增长22.85%,增长原因主要是单位新增工作人员。

4、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算安排5.35万元,比2021年预算增加5.35万元,增长100%,增长原因主要是根据社保部分核算要求做实事业年金。

5、“社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)”2022年预算安排200万元,比2021年预算增加200万元,增长100%,增长原因主要是新增相关优抚对象救助预算。

6、“社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)”2022预算安排700万元,比2021年预算增加700万元,增长100%,增长原因主要是新增相关优抚对象救助预算。

7、“社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)”2022年预算安排1300万元,2021年预算增加1300万元,增长100%,增长原因主要是相关优抚对象救助预算。

8、“社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)”2022年预算安排1500万元,2021年预算增加1500万元,增长100%,增长原因主要是新增相关优抚对象救助预算。

9、“社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)”2022年预算安排1200万元,2021年预算增加1200万元,增长100%,增长原因主要是新增相关优抚对象救助预算。

10“社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)”2022年预算安排550万元,比2021年预算减少440万元,下降44.44%,下降原因主要是退役人数有所下降,核减相关经费。

11、“社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)”2022年预算安排53万元,比2021年预算减少30.3万元,下降36.37%,下降原因主要是上级资金恢复拨付,减少县级预算。

12、“社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)2022年预算安排50万元,比2021年预算增加50万元,增长100%,原因主要是新增项目预算。

13、“社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2022年预算安排140万元,比2021年预算减少1900万元下降原因主要是相关安置项目减少。

14“社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)”2022年预算安排10万元,2021年预算增加10万元,增长100%,增长原因主要是新增项目预算。

15“社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)2022年预算安排85.24万元,比2021年预算增加28.74万元,增长50.87%,增长原因主要是单位新增工作人员。

16“社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)”2022年预算安排165万元,比2021年预算增加5万元,增长3.13%,增长原因主要是按要求逐年递增。

17“社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)”2022年预算安排28.35万元,比2021年预算增加6.64万元,增长30.58%,增长原因主要是单位新增工作人员

18、“社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2022年预算安排42.2万元,比2021年预算减少3.8万元,减少8.26%,减少原因主要是退役人数有所下降,核减相关经费。

19“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”2022年预算安排5.16万元,比2021年预算增加2.39元,增长86.28%,增长原因主要是单位新增工作人员。

20“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”2022年预算安排2.59万元,比2021年预算增加0.14万元,增长5.71%,增长原因主要是单位新增工作人员。

21、“卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)2022年预算安排100万元,比2021年预算减少50万元,主要原因是人数有所下降,核减相关经费。

22、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2022年预算安排20.19万元,比2021年预算增加8.5万元,增长72.7%,增长原因主要是单位新增工作人员。

23、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2022年预算安排10.09万元,比2021年预算增加4.25万元,增长72.7%,增长原因主要是单位新增工作人员。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县退役军人事务局2022年度一般公共预算基本支出229.64万元,其中,人员经费213.26万元,公用经费16.38万元。

(一)人员经费213.26万元,其中工资与福利支出135.28万元,主要包括:基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。商品与服务支出2.08万元,主要包括工会经费福利费。对个人和家庭的补助75.9万元,主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费16.38万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县退役军人事务局2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县退役军人事务局2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县退役军人事务局2022年度安排项目支出6353.2万元,全部为一般公共预算安排6353.2万元主要包括:60周岁农村籍退役士兵老年补助、残疾军人补助、党建活动经费、军休人员生活保障经费、军转干补差及补助、困难退役士兵临时救济、烈士陵园升级改造、零散烈士墓维护费、三属及烈属补助、双拥、退伍军人定补、退役安置、退役军人事务及示范化建设专项经费、退役士兵诉求调查经费、新时代退役军人服务保障经费、信息核查设备升级费、优待金、优抚对象医疗补助经费、招商引资经费、专项业务费

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县退役军人事务局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县退役军人事务局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1、“双拥”项目

1)项目概述

用于开展双拥工作,创建双拥模范城。

(2)立项依据。

根据《安徽拥军优属条例》、《关于开展将荣立二等功以上荣誉的现役军人、退役军人载入地方志工作的通知》等要求开展双拥工作。

(3)实施主体。

五河县退役军人事务局

(4)起止时间。

  2021年-2023年

(5)项目内容。

按文件要求和上级部署安排双拥创建工作,落实双拥“春节”、“八一”慰问、立功受奖奖金分批发放、随军家属补助按年发放等项目。

6)年度预算安排。

2022年该项目预算165万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他对个人和家庭的补助费用等。

7)绩效目标。

 

 


2、“退役安置”项目

1)项目概述。

用于安置当年退役士兵、转业士官,发放一次性退役补助金,开展培训、专项招聘会等。

2)立项依据。

根据《关于做好2019年退出现役士兵安置工作的通知》、《退役士兵安置条例》,妥善安置退役士兵及士官。

(3)实施主体。

五河县退役军人事务局

(4)起止时间。

2021年-2023年

(5)项目内容。

对转业士官进行岗位安置并发放放弃岗位安置地方退役金;对退役士兵开展至少三次适应性培训和就业培训;分批开展技能培训。

(6)年度预算安排。

 2022年该项目预算600万元,主要用于办公费、培训费、其他对个人和家庭的补助费用等。

7)绩效目标。

 

3“优抚对象医疗补助经费”项目

1)项目概述。

用于我县重点优抚对象医疗补助发放。

2)立项依据。

根据《安徽省重点优抚对象医疗保障实施意见》、《军人抚恤优待条例》,落实重点优抚对象医疗待遇。

3实施主体。

五河县退役军人事务局

4起止时间。

2021年-2023年

5项目内容。

按月审核一站式重点优抚对象医疗报销清单并及时救助;按年度落实残疾军人医疗保障待遇并根据实际缴费情况及时补缴;落实优抚对象新农合医疗待遇;对符合政策的优抚对象进行医疗救助。

6年度预算安排。

 2022年该项目预算100万元,主要用于办公费、医疗费补助费用等。

(7)绩效目标。

 

(二)机关运行经费。五河县退役军人事务局2022年机关运行经费财政拨款预算16.38万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2021年预算增加8.78万元,增长115.52%,增长主要原因是单位新增人员

(三)政府采购情况。五河县退役军人事务局2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况。五河县退役军人事务局共有车辆0辆,其中:局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2022单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0.0万元,其中:局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.0万元。

(五)绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发〔202112号)要求,五河县退役军人事务局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目20个,涉及一般公共预算财政拨款6353.2万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元,实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件:五河县退役军人事务局2022年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

注:单位2022年未安排政府采购支出预算。

 

 

 

 

注:我单位2022年未安排政府购买服务支出预算。

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